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中报]胜软科技(833339):2022年半年度报告
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/8/22 10:57:00 | 【字体:

  网游之创世纪2022年5月27日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年年度权益分派预案》。

  2022年7月22日,公司实施完成2021年年度权益分派方案,以公司总股本50,590,000股为基数,向全体股东每10股派1.00 元人民币现金。

  公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人徐亚飞、主管会计工作负责人范勇及会计机构负责人(会计主管人员)王洪泉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  公司主要针对石油行业信息化建设方面需求,向其提供自 产软件销售及服务、软件开发及服务、系统集成及服务以及软 件代理销售服务。2022年度,国内石油行业业绩依然面临挑战, 石油企业会进一步加强投资与成本管理,其新项目建设有可能 相应减少,将对公司业绩产生不利影响。

  2022年上半年,公司应收账款账面余额为16,603.58万元, 占当期营业收入的比例为309.97%,占比较大,其中1年以内应 收账款账面余额为13,429.73万元,占应收账款的比例为 80.88%。应收账款占营业收入比例过高,但由于公司的主要客 户为中石化、中海油等大型国有企业,公司多年来与客户形成 了稳定的合作关系,且作为大型国企,中石化、中海油等客户 付款能力具有一定的保障,因此应收账款不能回收的风险总体

  (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用

  1、本公司是处于软件和信息技术服务业的开发商、服务提供商,主要客户为中石化、中石油、中 海油等大型能源企业用户,针对客户在 IT规划与咨询、油气勘探、开发、企业经营管理决策等信息化 建设方面提供自主软件销售及服务、软件开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售业务。本公

  司及子公司拥有专利 17项、自主知识产权的软件产品 130余项,是国家高新技术企业,拥有一支经 验丰富、技术能力强并具有创新意识的核心团队。公司通过招投标或直销方式面向终端客户进行销售, 并通过为客户提供自主和代理软件产品及相关服务、软件开发服务、系统集成服务获取收入。 2、报告期内,公司的商业模式较上年度未发生明显变化。 3、报告期后至本报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生明显变化。

  报告期内,公司积极采取各项措施保障项目实施稳步推进,利用远程会议等方式组织人员积极与 客户沟通,加快项目验收工作进度,同时公司加强对各销售大区的投入,销售业绩也好于上期,因此 营业收入同比上期增长 52.42%。 2022年 1-6月实现营业收入 5,356.50万元,净利润-3,003.84万元。 1、公司财务状况 2022年 6月 30日,公司资产总额为 44,489.36万元,比上年期末 47,186.65万元,减少了 2,697.29 万元,降幅 5.72% 。 负债总额 29,650.81万元,比上年期末 28,863.86万元,增加了 786.95万元,增幅 2.73%,主要是 因为报告期内收到尚未验收项目的预收款项导致合同负债较上年期末大幅增加。 归属于挂牌公司股东的净资产总额为 14,695.91万元,比上年期末的 18,158.20万元,减少了 3,462.29万元,降幅 19.07%,主要原因是报告期公司出现亏损,归属于母公司所有者的净利润-2,982.44 万元,另外,报告期内公司通过 2021年度权益分派方案,计提应付股利 505.90万元,相应减少净资 产 505.90万元。 2、公司经营成果

  2022年 1-6月,公司实现营业收入 5,356.50万元,比上期的 3,514.39万元,增长了 52.42%;营 业成本 3,176.18万元,比上期的 2,570.40万元,增长了 23.57%;归属于挂牌公司股东的净利润为- 2,982.44万元,比上期的-2,113.74万元,亏损额增加了 868.70万元,净利润变动主要原因是(1)报 告期内公司人工成本较上期有所增长;(2)公司上年成立工业互联网创新中心导致本期相关摊销费用 增加,同时报告期内举办公司成立二十周年庆活动导致本期管理费用增加;(3)为拓展销售市场,本 期销售费用也相应增长。 3、现金流量情况 2022年 1-6月,公司经营活动产生的现金净流量为-4,165.65万元,较上期的-2,627.07万元,净流 出增加 1,538.58万元,主要是本期支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费较上期分别增 长 1,189.59万元和 683.76万元; 投资活动产生的现金净流量-121.78万元,较上期的-46.31万元,净流出增加 75.47万元,主要是 公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 75.47万元; 筹资活动产生的现金净流量-1,402.69万元,较上期的 1,290.30万元,增加净流出 2,692.99万元, 主要原因是公司报告期内偿还债务支付的现金较上期增加了 2,880.00万元。 报告期内公司主营业务未发生变化。

  《中国软件行业市场前景分析与投资发展规划研究报告》数据显示,随着未来国家将进一步推出 对信息化行业的优惠政策,智能建设对软件及信息化需求会越来越大,现在我国的信息化产业处于初 创期后期,未来将以至少 15%的平均年增长速度发展。 根据工信部编制的《软件和信息技术服务业发展规划》,我国软件和信息技术服务业将以加快构建 具有国际竞争优势的产业生态体系为主要任务。预计到 2022年,软件和信息技术服务业业务收入突 破 8万亿元,年均增长 13%以上,占信息产业比重超过 30%。未来我国软件行业整体上仍处于较高 速成长期。 公司专业从事石油行业软件产品研发及解决方案制定,业务范围已经全面融入到智能油田建设 中,并向平台化、综合化、协同化方向深化,同时向“智慧城市”建设延伸。公司已形成了十一大成 熟的产品系列,覆盖了油气田勘探、油气开发、油气生产、地质研究、石油工程、经营管理、信息基 础、政府政务等各个方面,油气勘探、开发信息化服务达到全国同类业务总量的 5%,公司成熟的产品 体系已经全面融入到智能油田建设与电子政务中,已成为中石化、中海油稳定的合作伙伴,市场份额 也正在向城市信息建设稳步扩展。

  1 2022 6 30 5,667.34 66.28% 、货币资金变动原因: 年月 日,货币资金较上年期末减少 万元,降幅 ,主 要原因是由于报告期内经营性现金流量净流出4,165.65万元,筹资活动产生的现金流量净流出1,402.69 万元。 2、应收票据变动原因:2022年6月30日,应收票据较上期末增加362.89万元,增幅32.76%,主要 原因是由于报告期内收到信用等级一般银行签发的承兑汇票,包括已背书转让尚未到期的此类承兑汇 票。 3、应收款项融资变动原因:2022年6月30日,应收款项融资较上年期末增加1,436.43万元,增幅 960.31%,主要原因是由于公司报告期内收到信用等级较高银行签发的银行承兑汇票。 4、预付账款变动原因:2022年6月30日,预付账款较上年期末增加596.02万元,增幅225.86%,主 要原因是由于公司支付的项目技术服务费截至报告期末尚未验收。 5 2022 6 30 296.42 43.27% 、其他应收款变动原因: 年月 日,其他应收款较上年期末减少 万元,降幅 , 主要原因是报告期内收回上年期末第三方平台账户资金262.46万元。 6、存货变动原因:2022年6月30日,存货较上年期末增加6,954.33万元,增幅195.64%,主要原因 是报告期内多数项目处于实施过程中,相关材料设备以及人工成本在验收完工之前暂时无法结转。 7、其他流动资产变动原因:2022年6月30日,其他流动资产较上年期末增加322.62万元,增幅 261.64% ,主要原因是由于报告期内预付税金。 8、油气资产变动原因:2022年6月30日,油气资产较上年期末减少12.74万元,降幅36.40%,主要 原因是报告期内正常计提折旧费。 9、使用权资产变动原因:2022年6月30日,使用权资产较上年期末增加188.80万元,增幅37.18%, 主要原因是报告期内正常房屋租赁。 10 2022 6 30 3,045.12 84.71% 、合同负债变动原因: 年月 日,合同负债较上年期末增加 万元,增幅 , 主要原因是由于报告期内尚未验收完工项目收取的阶段性预收款项。 11、应交税费变动原因:2022年6月30日,应交税费较上年期末减少641.99万元,降幅92.36%,主 要原因是由于报告期内缴纳上年期末计提的各项税金。 12、其他应付款变动原因:2022年6月30日,其他应付款较上年期末增加533.12万元,增幅95.59%, 7 505.90 主要原因是报告期内经股东大会批准进行股利分配,计划月份派发现金股利 万元,报告期末 形成应付股利。 13、其他流动负债变动原因:2022年6月30日,其他流动负债较上年期末减少663.02万元,降幅 53.31%,主要原因是上年期末暂估的部分营业收入本期开具销售发票,同时核销相应待转销项税额。

  14 2022 6 30 746.27 57,173.31% 、递延收益变动原因: 年月 日,递延收益较上年期末增加 万元,增幅 , 主要原因是收到的部分政府补贴在报告期内尚未结转其他收益。

  1、营业收入变动原因:2022年1-6月,营业收入实现5,356.50万元,同比上期增加52.42%, 主要原因是报告期内公司积极采取各项措施,加强人员投入保障项目实施进度,同时充分运用远程互 联方式积极与客户保持沟通保障项目验收进度稳步推进,因此销售业绩对比同期有较大幅度增长。 2、营业成本变动原因:2022年1-6月,营业成本3,176.18万元,同比上期增加23.57%,主要 原因是报告期内公司营业收入同比上期增长明显,对应营业成本也随之增加,另外,公司报告期内加 大项目实施成本管控力度,项目毛利率同比上期也有较大的提升。 3、税金及附加变动原因:2022年1-6月,税金及附加75.82万元,同比上期增加62.27%,主要 原因是报告期内实现增值税较上期增加,因此计提城市维护建设税等附加税费也较上期增加。 4、销售费用变动原因:2022年1-6月,销售费用1,432.90万元,同比上期增长57.61%,主要 原因是报告期内公司加大对各销售区域投放力度,围绕石油行业以及市政领域进一步拓展销售市场。

  5、管理费用变动原因:2022年1-6月,管理费用2,336.75万元,同比上期增加99.94%,主要 原因是公司于 2021年下半年成立工业互联网创新中心,报告期内相关开办费用、设备以及房租等折 旧摊销等费用大幅增加。另外,报告期内举行公司成立 20周年庆典活动也是管理费用大幅增长的原 因。 6、研发费用变动原因:2022年1-6月,研发费用1,511.80万元,同比上期增加38.02%,主要 原因是公司为加快技术产品升级迭代,报告期内持续加大研发投入。 7、财务费用变动原因:2022年1-6月,财务费用288.45万元,同比上期增加91.21%,主要原 因是公司报告期内银行借款利息费用较上期增加142.42万元。 8、信用减值损失变动原因:2022年1-6月,信用减值损失364.03万元,同比上期增加65.39%, 主要原因是报告期内应收账款计提坏账准备冲回370.05万元导致信用减值损失计提金额变动。 9、资产减值损失变动原因:2022年1-6月,资产减值损失-0.58万元,同比上期减少102.53%, 主要原因是报告期内合同资产计提坏账准备冲回0.58万元导致资产减值损失计提金额变动。 10、投资收益变动原因:2022年1-6月,投资收益-39.18万元,较上年同期减少净损失13.17万 元,主要原因是报告期内联营公司亏损额较上期有所减少。 11、资产处置收益变动原因:2022年1-6月,同比上期新增资产处置收益4.81万元,主要原因 是报告期内公司处置车辆取得的收益。 12、营业外支出变动原因:2022年1-6月,同比上期新增营业外支出3.80万元,主要原因是报 告期内公司对外进行一项捐赠。

  2022年上半年,公司实现营业收入5,356.50万元,同比上期增加52.42%,其中,软件开发及服 务业务收入3,258.48万元,较上期增加163.71%;自主软件销售及服务收入较上期新增65.49万元; 系统集成及服务业务收入812.20万元,较上期减少52.44%;运维服务业务收入1,191.50万元,较上 期增加178.30%;软件代理业务收入28.83万元,较上期减少79.84%。主要原因:报告期内公司各地 项目实施受当地宏观政策等因素影响,系统集成项目由于设备供货周期延长以及进场施工条件受限, 导致实施进度出现不同程度延期,因此系统集成及服务项目收入较上期出现明显下滑;技术开发及服 务和运维服务类项目通过远程沟通和加大开发人员投入,同时在研发方面保持稳步增长,公司软件开 发及服务和运维收入增长明显。

  1、经营活动产生的现金流量净额变动及与净利润差异原因: (1)2022年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额-4,165.65万元,较上年同期的-2,627.07万元 增加净流出 1,538.58万元,主要是由于报告期内支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费 较上期分别增长 1,189.59万元和 683.76万元,因此经营性现金流量净额较上年同比有所下降; (2)2022年上半年净利润为-3,003.84万元,高于经营活动产生的现金流量净额-4,165.65万元,主要 是:报告内发生不需要付现的信用减值损失、折旧摊销等金额 412.89万元;属于筹资活动的利息支出

  265.12万元;递延所得税资产、存货以及经营性应收和应付项目合计净额-1,874.18万元。 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因: 投资活动产生的现金净流量-121.78万元,较上期的-46.31万元,净流出增加 75.47万元,主要是公司 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 75.47万元; 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因: 筹资活动产生的现金净流量-1,402.69万元,较上期的 1,290.30万元,增加净流出 2,692.99万元,主要 原因是公司报告期内偿还银行借款支付的现金和借款收到的现金净额较上期增加净流出 2,531.00万 元,另外,偿付利息支付的现金较上期增加 82.30万元。

  公司作为一家非上市公众公司,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,注重积极承担社会责 任,维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步,为社会创 造财富,带动和促进当地经济的发展,缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

  随着中国经济转型升级战略的推进以及“工业互联网”、“两化融合”、“一带一路”、“智慧城市” 战略的实施,企业数字化转型及数字经济得到快速发展,经过二十余年的积累沉淀,公司在石油能源 行业具备了诊断咨询、产品研发、集成服务、实施运维等全产业链的信息化建设能力,同时配套上游 企业的关键产业链,形成了覆盖勘探、开发、生产、经营及专业研究的系列产品,市场占有率高,竞 争优势突出。在智慧城市及工业互联网领域,坚持能力外放,基于油气能源行业的产品及核心优势能 力,坚持示范工程为先、依托客户口碑引流及生态合作伙伴共创等方式进行产品化推广,市场占比呈 现稳步增长态势,公司整体竞争力优势及市场占有率将获得持续提升。

  1、石油行业波动的风险 公司主要针对石油行业信息化建设方面需求,向其提供自产软件销售及服务、软件开发及服务、 系统集成及服务以及软件代理销售服务。2022年度,原油价格持续波动,国内石油行业业绩依然面临 挑战,石油企业会进一步加强投资与成本管理,其新项目建设有可能相应减少,将对公司业绩产生不 利影响。 应对措施:原油价格的波动要求国内石油行业进一步通过信息化手段降本增效,国内石油行业新 建项目可能相应减少,但信息化投入将会增加,公司将抓住机遇,加大销售力量,保持稳定发展。 2、应收账款不能回收的风险 2022年上半年,公司应收账款账面余额为16,603.58万元,占当期营业收入的比例为309.97% , 比较大,其中1年以内应收账款账面余额为13,429.73万元,占应收账款的比例为80.88%。应收账款 占营业收入比例过高,但由于公司的主要客户为中石化、中海油等大型国有企业,公司多年来与客户 形成了稳定的合作关系,且作为大型国企,中石化、中海油等客户付款能力具有一定的保障。因此应 收账款不能回收的风险总体可控。 应对措施:为降低应收账款不能回收的风险,公司积极落实应收账款催收责任制,特别是针对长 账龄应收账款,催收责任落实到个人,并定期进行考核。另外,公司针对应收账款按照单项合同账龄 计提坏账准备金,相关风险应对更为充分。(未完)

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