香国特攻(一)拟订并组织实施全市科学技术、工业和信息化工作政策规定、规章制度和发展战略,研究提出推进全市科学技术、工业和信息化工作改革的意见和建议。
(二)构建符合科研规律的科技管理和合作体制机制,开展工业和信息化领域对外国际交流与合作。
(三)负责统筹推进我市科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化我市科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。协调工业和信息产业行业发展和管理,规范行业行为。指导工业企业加强质量管理,拟订行业技术规范和标准并组织实施。
(四)研究提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动建立多元化科技投入体系建设,协调管理我市财政科技计划并监督实施。监测分析工业和信息化领域运行态势,统计、报告和预测、预警运行情况。平衡调控我市经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素,协调解决经济运行中的重大问题。配合市安全主管部门工作。
(五)承担我市振兴装备制造业组织协调的责任,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。培育海洋工程装备研发与应用等新兴产业。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收。组织开展我市重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。负责全市工业节能工作,负责推动全市工业节能技术的推广示范。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。
(六)组织拟订全市科技项目规划、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
(七)组织拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策和措施并监督实施。推动我市科技与金融的结合,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展,会同有关部门促进本市技术服务贸易工作。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设,组织实施科技报告制度,指导全省科技保密、科技统计工作。
负责我市引进国外智力工作,拟订我市引进外国专家计划并指导实施,拟订出国(境)培训计划并指导实施,承担重点外国专家服务工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施,组织实施我市对外科技合作与科技人才交流工作,负责政府间双边和多边科技创新合作与交流。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责省级科学技术奖、海南省政府“椰岛奖”初审的组织工作。
拟订重大科技创新基地、平台规划并监督实施。组织协调我市重大基础研究与应用基础研究,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。指导区域创新发展、协同创新能力建设,推动科技园区建设。协调服务国家重大科技计划项目落地我市。
(十)负责我市工业和信息化产业固定资产投资项目管理工作,按以上权限审批备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担我市工业和信息化领域招商项目综合管理和协调服务。提出财政性建设资金安排意见。
(十一)协调推进工业和信息产业配套体系建设,负责制定全市工业产业发展规划,负责制定并指导实施儋州工业园区工业产业规划、布局和配套支持政策。推进重点工业和信息产业链的构建,培育和促进我市工业和信息产业基地建设,指导协调工业和信息产业开发区的建设和发展。研究提出优化我市工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。
(十二)负责我市中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。
(十三)统筹推进我市信息化工作。制定我市信息化、大数据规划和年度计划,监督指导全市信息化、大数据建设。推动信息通信业融合发展,促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。协调推进全市信息基础设施建设的规划、建设和管理。
(十四)统筹实施网络强国、大数据、“互联网+”行动,推进新一代信息技术产业发展,推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。建设“数字海南”。协调推动全省信息消费工作。
(十五)推动网络之间互联互通,保障公平竞争。监督执行国家颁布的工业和信息产业技术标准和安全标准。负责协调网络与信息安全保障体系建设。负责信息产业产品服务质量的监督。
(十六)负责我市无线电频谱资源管理,维护无线电秩序,承担设置使用无线电台站,研创、生产、进口、销售、维修无线电发射设备,使用辐射无线电波的非无线电设备管理工作。
纳入儋州市科技和工业信息发展局2022年度部门(单位)决算编制范围的单位共2个,包括:
一、收入支出总体情况说明2022年度收入、支出总计3724.52万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加1816.81万元,增长95.23%。主要原因:一是儋洋一体化,机构改革,预算支出增多。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余100.77万元,主要是年末调整预算数,较2021年度决算数增加(减少)0万元。结余分配0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。年末结转结余100.77万元,主要是以前年度项目结转,较2021年度决算数增加0.86万元,增加0.86%,主要原因是以前年度项目结转。
(注:2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表;2021年度相关决算数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01表《收入支出决算总表》)
二、收入决算情况说明本年收入合计3724.52万元,其中:财政拨款收入3724.52万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
本年支出合计3724.52万元,其中:基本支出515.88万元,占13.85%;项目支出3208.63万元,占86.15%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2022年度财政拨款收入3724.52万元,支出3724.52万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加1816.81万元,增长95.23%。主要原因:一是儋洋一体化机构改革,预算支出增多。
财政拨款年初结转结余99.91万元,主要是以前年度项目结转,较2021年度决算数持平,主要原因是以前年度项目结转。
财政拨款年末结转结余99.91万元,主要是以前年度项目结转,较2021年度年末决算数持平,主要原因是以前年度项目结转。
(注:2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门(单位)决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》)
2022年度一般公共预算财政拨款支出3086.63万元,占本年支出合计的82.87%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1178.92万元,增长61.79%,主要原因是儋洋一体化,机构改革,预算支出增多。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3086.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.86万元,占1.16%;科学技术支出(类)支出1537.87万元,占49.98%;社会保障和就业(类)支出44.59万元,占1.44%;卫生健康支出(类)支出66.03万元,占2.13%;节能环保支出(类)支出202.20万元,占6.55%;资源勘探工业信息等支出(类)1161.63万元,占37.63%;住房保障(类)支出38.44万元,占1.24%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1347.49万元,支出决算为3155.43万元,完成年初预算的234%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为286.55万元,支出决算为435.08万元,完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化机构改革,支出增多。
2.科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)年初预算数为22.02万元,支出决算为22.02万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为22.2万元,支出决算为41.7万元,完成年初预算的187%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化机构改革,人员增多。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为2.42万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因:2022年遗属供养人员没有变动。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为11.79万元,支出决算为17.03万元,完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化,2022年单位人员增多及职务变动影响工资预算。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为33.28万元,支出决算为43.89万元,完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化,2022年单位人员增多。
7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)2022年预算数为39.6万元,支出决算为39.6万元,决算数与预算数持平。
8.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2022年预算数为42万元,支出决算为63.68万元,决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化,业务增多。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为18.78万元,支出决算为38.44万元,决算数大于预算数的主要原因:儋洋一体化,人员增多。
(注:本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
2022年度财政拨款基本支出515.88万元,其中:人员经费474.39万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费41.49万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
(注:上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
2022年度政府性基金预算财政拨款支出637.88万元,占本年支出合计的16.81%。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出637.88万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出637.88万元,占100%。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为432.30万元,支出决算为637.88万元,完成年初预算的147%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为63.74万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的1.31%。决算数小于预算数的主要原因:调剂经济分类。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为297.46万元,完成年初预算的100%。主要原因:主要用于项目支出。
3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为368.56万元,支出决算为339.59万元,完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因:根据项目进展情况合理支出。
(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表;2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
(注:根据各部门(单位)(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表)。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元,支出决算为2.92万元,完成预算的85.88%。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元,占69.7%;公务接待费支出决算0.55万元,占23.2%。具体情况如下:
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.73万元,下降23.54%。主要原因是按实际维修保养公务车的情况合理支出。
国内接待费支出0.55万元,国内公务接待7批次,接待16人次;主要用于接待到洋浦调研的团队。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.22万元,增长73.33%。主要原因是儋洋一体化机构改革之后,到洋浦调研的团队增加。
(注:2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2022年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》)。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金300万元,实际使用金额为297.46万元。从评价情况来看,该项目社会效益明显,经评价小组综合分析,项目平均分为99.9分,评价结果为优。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果(预算部门(单位)、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。
2022年实用技术培训项目自评得分99.9分。发现的主要问题无,下一步整改措施无。
2022年度儋州市科技和工业信息发展局部门(单位)机关运行经费41.49万元,主要原因是:儋洋一体化机构改革,资产运行维护支出增加,人员编制数量增加,落实过紧日子要求压减支出。
2022年度儋州市科技和工业信息发展局部门(单位)政府采购支出总额0万元。
(注:上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门(单位)决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门(单位)查阅本部门(单位)相关资料填写。)
截至2022年12月31日,本部门(单位)拥有房屋面积600平方米,办公楼隶属于洋浦管委会。其中:办公用房600平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门(单位)共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是日常工作需要。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(注:上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门(单位)决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)
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